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合肥市第六十三中学关于粉盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 合肥市第六十三中学 
二、    *履约供应商名称:  合肥博克体育器材有限公司 
三、    *采购项目编号:  2961451000000313329  
四、    *合同编号:   30571918 
五、    *验收单位:  合肥市第六十三中学 
六、    *验收日期:  2024年3月7日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 DBH-388AT 粉盒 3 234.0 得力/deli\DBH-388AT 验收通过
2 南孚 5号碱性电池 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
3 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 验收通过
4 维达 v2219 抽纸 10 180.0 维达/Vinda\v2219 验收通过
5 金士顿 DTL+(32G) U盘 10 380.0 金士顿/Kingston\DTL+(32G) 验收通过
6 得力 9560 纸杯 8 104.0 得力/deli\9560 验收通过
7 得力 2800 翻页激光笔 1 138.0 得力/deli\2800 验收通过
8 得力 3738 无线鼠标 2 84.0 得力/deli\3738 验收通过
9 洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾 2 28.0 洁丽雅/grace\7050 验收通过
10 得力 9553 垃圾桶 2 24.0 得力/deli\9553 验收通过
11 洁丽雅 JA1591 抹布 4 16.0 洁丽雅/grace\JA1591 验收通过
12 得力 7303 胶水 12 24.0 得力/deli\7303 验收通过
13 得力 0015 订书钉 5 17.5 得力/deli\0015 验收通过
14 得力 0314 订书机 1 12.5 得力/deli\0314 验收通过
15 得力 5623ES 档案盒 5 45.0 得力/deli\5623ES 验收通过
16 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli\8552ES 验收通过
17 得力 30404 双面胶带 10 20.0 得力/deli\30404 验收通过
18 得力 33402 中性笔芯黑/红、20支/盒 4 50.0 得力/deli\33402 验收通过
19 得力 3306 PU/PVC笔记本 20 530.0 得力/deli\3306 验收通过
20 得力 S20 中性笔 4 96.0 得力/deli\S20 验收通过
21 得力 Z7545 打印/复印纸绿柏A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 16 368.0 得力/deli\Z7545 验收通过
22 环杰 扫把头 1 7.0 环杰\ZR-211 验收通过
23 清水 MS-3072 热水瓶 1 68.0 清水\MS-3072 验收通过
24 晨光 文件袋 35 192.5 晨光/M&G\ADM95077 验收通过
25 得力 7103 固体胶棒 12 19.2 得力/deli\7103 验收通过
26 得力 8551 票夹/长尾夹 5 62.5 得力/deli\8551 验收通过
27 晨光 AJD95750 贴地胶带/胶纸/胶条 4 50.0 晨光/M&G\AJD95750 验收通过
28 环杰 胶棉拖把 2 70.0 环杰\27cm 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0117005027
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