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永州市第三人民医院关于平板拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 曾世红 来源: 发布时间: 2024-05-21 12:59:44


一、 *采购人名称:永州市第三人民医院

二、 *履约供应商名称:永州市凌皓印务广告有限公司
三、 *采购项目编号:2821101000011497284
四、 *合同编号:51583784
五、 *验收单位:永州市第三人民医院
六、 *验收日期:2024年5月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 白云 AF01005 小拖把 30 345.0 白云\AF01005 验收通过
2 凌皓印务 方形利器盒(10L) 179 1342.5 凌皓印务\8 验收通过
3 凌皓印务 红色印泥 20 76.0 凌皓印务\85 验收通过
4 凌皓印务 尿壶 880 1936.0 凌皓印务\855 验收通过
5 得力 65466546 圆珠笔 双头黑色油性笔 50 100.0 得力/deli\65466546 验收通过
6 晨光 ABS92627 订书钉 厚订书针 50 225.0 晨光/M&G\ABS92627 验收通过
7 凌皓印务 计算器 5 260.0 凌皓印务\85 验收通过
8 凌皓印务 8L利器盒 700 3360.0 凌皓印务\55 验收通过
9 得力 DL270316B 皮卷尺(2m) 20 240.0 得力/deli\DL270316B 验收通过
10 凌皓印务 小水桶 10 45.0 凌皓印务\233 验收通过
11 凌皓印务 大水桶(18升) 10 145.0 凌皓印务\255 验收通过
12 凌皓印务 透明胶 18 135.0 凌皓印务\5 验收通过
13 得力 DL551115 手电筒 110 1540.0 得力/deli\DL551115 验收通过
14 晨光 AGPJ7203 中性笔 540 540.0 晨光/M&G\AGPJ7203 验收通过
15 得力 19373 粘钩 315 472.5 得力/deli\19373 验收通过
16 凌皓印务 一次性塑料杯 200 820.0 凌皓印务\8 验收通过
17 晨光 ABT98476 撑衣架 50 550.0 晨光/M&G\ABT98476 验收通过
18 南孚 南孚5号电池 2160 9072.0 南孚/NANFU\南孚5号 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:曾世红







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