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会计师职业道德守则》《内部审计基本准则》《内部审计人员职业道德规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《交通运输建设项目竣工结算审计操作指南》《公路水运基本建设项
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欢迎符合规定条件的中国境内供应商参加。一、项目概况:为开展2024年内部审计工作,我局需委托第三方会计师事务所对相关单位进行专项审计和个人经济责任审计(共计7个人
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03359646二、合同名称广州市黄埔区机关事务管理局2022-2023年度内部审计工作项目定点议价采购合同三、项目编号DDYJ-2024
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和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国注册会计师审计准则》《广东省内部审计工作规定》《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法(试行)》等有关规定
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和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国注册会计师审计准则》《广东省内部审计工作规定》《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法(试行)》等有关规定
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服务周期自签订合同之日起一年,按照龙腾云创需求提供人员辅助进行所属单位的内部审计工作。本次采购以公开询价方式确定供应商,最低价者成交。四、采购方式
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00:00(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况根据《连云港市内部审计工作规定》(连委办发〔2019〕98号)
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专项资金使用和内部控制制度等进行审计工作服务审计年限:对我局2023年度财务开展内部审计工作。负责对我局2023年度财务核算、费用报销、三公经费、行政支出
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都市属国有企业合规管理办法》(成国资发(2023)30号)《关于加强全市国有企业内部审计工作业务指导和监督的意见》《关于进一步规范依法合规管理有关内容入公司章程
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市直基层工会等共51个项目审计年限:2022年和2023年根据《中国工会审计条例》《广东省工会内部审计工作办法(试行)》要求1171,000项项(五)议价发起时间
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审计服务封闭式框架协议采购18000.08000.0供应商需求响应:2023年度畜牧农机账务内部审计工作2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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05采购人中国民航信息网络股份有限公司项目名称选聘中介机构开展对移动科技、北京航信等十家单位内部审计工作项目供货地点北京市顺义区后沙峪镇中国航信高科技园区供货时间服务期
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国元农业保险股份有限公司审计信息平台优化改造项目拟采购金额:15万元二、拟采购服务内容根据《保险机构内部审计工作规范》(中国保监会〔2015〕113号)第八条:保险机构应逐步建立完善非现场内部审计监测
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审计按照《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2019〕45号)及《广东省内部审计工作规定》(粤府令第259号)的规定实施。审计年限:1年审计对象资产收入规模
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雅安市生态环境局2024年内部审计工作购买社会服务采购项目,经评审委员会评审后,确定贵单位为中选单位
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交通费、税费和合理利润等一切费用。3服务范围:根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号)等相关规定
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《广东省省级生态环境专项资金绩效管理细则(试行)》(粤环办〔2020〕71号)、《广东省内部审计工作规定》(粤府令第259号)等有关文件精神完成下列相关工作
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10728857采购人信息重庆市文化和旅游发展委员会(重庆市文物局)详情请访问原网页!
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理制度》(丽公航运(2022〕13号)及《丽水市公路港航与运输管理中心2024年内部审计工作计划》(丽公航运(2024〕81号)等相关文件要求
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审计按照《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2019〕45号)及《广东省内部审计工作规定》(粤府令第259号)的规定实施。审计年限:1年审计对象资产收入规模
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000万元)。(二)提供工程咨询、建设项目审计技术支持服务:根据集团公司内部审计工作安排,选派符合要求的人员1名,现场及远程对重点工程项目实施过程中的重大变更
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济川街道社区卫生服务中心、黄渡卫生院、裘公卫生院、周王卫生院,开展内部审计工作。审计期间为2022年1月~2023年12月。项目发布日期2024
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(二)服务内容根据《南宁市国资委关于印发2024年加强监管企业内部审计工作方案的通知》(南国资监督〔2024〕18号)
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审计招标公告根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国招标投标法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《公路水路基本建设项目内部审计管理办法》等法律
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我局启动2024年内部审计工作,现向社会公开询价项目服务实施单位,欢迎符合资格条件的单位积极响应提交报价文件。一、项目概况1.项目名称
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(二)服务内容根据《南宁市国资委关于印发2024年加强监管企业内部审计工作方案的通知》(南国资监督〔2024〕18号)
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三、资格要求1.从事过党政机关和国有企事业单位的内部审计工作;2.有基建项目和信息化项目审计工作经验;3
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11000024210200085252-XM001二、项目名称:2024年直属单位内部审计工作三、中标(成交)信息总中标成交金额:107.92万元(人民币)中标成交供应商名称
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“三重一大”决策情况等审计年限:2020年10月至2023年12月完成本单位2024年度内部审计工作,出具专项审计报告,并对相关问题提供咨询指导。包括但不限于以下工作
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需中介服务事项所需服务类型会计师事务所服务服务内容对寸滩街道办事处相关的项目开展内部审计工作。中介机构要求以采购公告为准其他要求说明无服务时限说明中选后5个月内完成服务金额¥29800
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服务事项采购否所需服务类型会计师事务所服务服务内容对寸滩街道办事处相关的项目开展内部审计工作。中介机构要求以采购公告为准资质(资格)要求需中介机构具备其中一项服
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1审计服务审计服务为充分发挥内部审计强监督、控风险、促管理的职能,根据《四川法院内部审计工作规定(试行)》,结合全市法院工作实际
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竣工结算阶段的审计,出具相应的审计意见和报告;(22)配合政府组织的审计及采购人内部审计工作,提供与控制造价相关的其他咨询服务
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具体内容包括但不限于内控制度建立及执行、集体决策、财务收支、资产管理等。2.内部审计工作结束后,向甲方提供内部审计报告,针对问题提出整改建议
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具体内容包括但不限于内控制度建立及执行、集体决策、财务收支、资产管理等。2.内部审计工作结束后,向甲方提供内部审计报告,针对问题提出整改建议
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4010、执行方式:议价11、成交内容:采购品目:审计服务采购需求:根据内部审计工作规定,对厅机关(含后勤中心)、高新中心、物流所、信息院、交流中心
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壹拾壹万玖仟肆佰元整服务分项名称数量计量单位供应商名称供应商报价(元)区县教体局内部审计工作158000山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司119400
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食堂物资采购、库管平台使用及出入库管理等食堂财务管理内部审计工作。出具审计报告书。中介机构要求以采购公告为准其他要求说明无服务时限说明中选后3日内签订合同
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食堂物资采购、库管平台使用及出入库管理等食堂财务管理内部审计工作。出具审计报告书。中介机构要求以采购公告为准资质(资格)要求需中介机
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00(柒仟元整)(三)成交标的明细服务描述数量单位供应商报价(元元)是否中标为落实《广东省内部审计工作规定》(粤府令第259号)及合作区财政局对专项资金使用情况审计相关要求
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服务期限不超过1年)。3.本项目需求:四川金融控股集团有限公司2024年内部审计工作计划对四川发展国惠小额贷款有限公司和天府信用增进股份有限公司2家出资企业实施年度内部控制和财务收支审计
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协助团市委机关开展其他专项服务:照合同约定的期限派遣专人现场驻点,协助开展团市委机关的内部审计工作,提供常态化的业务咨询服务和业务指导。1200,000项项-第2页
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《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《内部审计基本准则》《内部审计人员职业道德规范》《审计署关于内部审计工作的规定》等)。工期:合同签订后至委托项目全过程造价咨询服务工作结束;具体以委托服务合同相关条款约定为准
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济川街道社区卫生服务中心、黄渡卫生院、裘公卫生院、周王卫生院,开展内部审计工作。审计期间为2022年1月~2023年12月。服务类型其它服务时限中选后2个月内完成
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营养改善计划资金使用及结余、食堂物资采购、库管平台使用及出入库管理等内部审计工作,出具审计报告书中介机构要求以采购公告为准其他要求说明无服务时限说明
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营养改善计划资金使用及结余、食堂物资采购、库管平台使用及出入库管理等内部审计工作,出具审计报告书中介机构要求以采购公告为准资质(资格)要求需中介机构
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审计服务,审计服务天津市市辖区南开区30天按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令)及其他相关部门有关规定
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会计师职业道德守则》《内部审计基本准则》《内部审计人员职业道德规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《交通运输建设项目竣工结算审计操作指南》《公路水运基本建设项
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项目需求(1)项目背景为落实国务院国资委关于深化中央企业内部审计监督工作及集团2024年内部审计工作要点的要求,聚焦重点业务领域风险管控和年度重点任务
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2024年9月30日审计对象数量:1审计范围:1.对广州市志愿者行动指导中心开展2023年度内部审计工作。2.协助指导广州市志愿者行动指导中心开展2023年度资产清查