“内部控制评价” 近一年的招标采购信息
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项目编号:LYC-2024-035二、项目名称:邻水县人民医院内部控制评价、风险评估及内部控制体系建设(三次)三、采购结果成交供应商:成都天虹信通科技有限公司;成交金额
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①江苏扬农化工股份有限公司内控体系提升;②中国三峡新能源(集团)股份有限公司2021年内部控制评价;③上汽通用汽车有限公司2022年内控合规咨询项目。5
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资产安全和信息真实提供有效保障,形成适合我院的《医院内部控制风险评估报告》。(2)内部控制评价实施方案包括单位层面和业务层面,对医院内部控制设计有效性
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资产安全和信息真实提供有效保障,形成适合我院的《医院内部控制风险评估报告》。(2)内部控制评价实施方案包括单位层面和业务层面,对医院内部控制设计有效性
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2026年内部控制评价服务项目中标结果公示(招标编号:HNZB2024-04-3-231)一、中标人信息标段(包):HNZB2024-04-3
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具体内容包括:★1.根据学校历年内控评价出具的《江苏大学内部控制评价报告》或整改的具体管理建议,同时结合学校最新组织架构、制度体系
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包括但不限于经济责任审计、工程项目财务决算审核、内部控制评价等。具体详见第五章招标人要求。范围:本招标项目划分为1个标段
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,从单位层面和业务层面分别对我院内部控制建立与实施情况进行监督检查和评价,出具《内部控制评价报告》。十、其他补充事宜无广州市地质调查院2024年06月06日
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合同签订日起服务结束时间:2024-12-31审计对象数量:1审计范围:医院内部风险评估和内部控制评价、采购新模式内部风险与控制评估审计年限:21项47,800.00是采购单位
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出具《新会区第三人民医院内部风险评估报告》。出具《新会区第三人民医院内部控制评价报告》,对医院内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范(试行
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中标结果公告天津市津安热电有限公司内部控制评价服务项目结果公示天津市津安热电有限公司内部控制评价服务项目结果公示(编号:JARD202405220077-01)一
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出具经济责任审计报告。③对信息科技公司的内部管理制度设计和执行有效性进行审计评价,出具内部控制评价报告。④系统分析、评估本次审计揭示问题背后的主、客观原因,找准问题症结
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我院拟对江西省儿童医院内部控制评价与风险评估服务进行院内市场调研,以征集潜在投标商,欢迎符合资格条件的供应商报名。一、项目名称:江西省儿童医院内部控制评价与风险评估服务项目二
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能够独立完成审计任务,并且有5年以上的审计工作经验。(四)具有重大项目、内部控制评价、预算执行审计经验,熟悉财经法规及政府会计制度
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具体采购审计项目如下:(1)年度财务报表审计业务。(2)内部控制风险评估审计业务。(3)内部控制评价审计业务。(4)重大经济事项专项审计业务。(5)财务收支与预算执行情况审计业务
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2024年06月04日(六)本项目采用的是按时间的报价方式。二、需求信息服务内容:医院内部控制评价及内部审计服务合同份数:4是否需要验收:需要验收争议处理方式
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重庆开放大学重庆工商职业学院重庆开放大学重庆工商职业学院内部控制评价服务采购项目采购合同一、合同编号:CQS24C00126-01二、合同名称
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内部控制评价及风险评估服务,内部控制评价需要按照区卫健委及财政厅要求开展,并分别出具内部控制评价报告及风险评估报告。项目预算7万元
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CQS24C00126-01合同名称:重庆开放大学重庆工商职业学院内部控制评价服务采购项目采购合同项目编号:CQS24C00126项目名称
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南宁市第一人民医院于2024年5月27日对2023年度医院内部控制评价和风险评估委托服务采购项目采用竞争性磋商方式进行采购,现就本次的成交结果公告如下:一
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开标记录天津市津安热电有限公司内部控制评价服务项目开标记录天津市津安热电有限公司内部控制评价服务项目投标人名称投标价格交货期北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)120600
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项目基本情况项目编号LYC-2024-035项目名称邻水县人民医院内部控制评价、风险评估及内部控制体系建设(三次)采购方式竞争性谈判采购需求采购文件最高限价7
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(一)清产核资专项审计报告;(二)2023年度医院财务收支、财务报表审计报告;(三)出具2023年度医院内部控制评价报告;(四)出具2023年度医院内部控制风险评估报告。(五)驻点时间不低于10天
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2026年内部控制评价服务项目中标候选人公示(招标编号:HNZB2024-04-3-231)公示结束时间:2024-06-06一
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标项名称预算(人民币)标项一采购管理专项审计协审24.12万元标项二2023年度内部控制评价协审14.52万元标项三“双一流”经费预算执行及绩效审计协审16
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山医院(广西壮族自治区第二人民医院)2023年度经济活动及相关业务进行风险评估和内部控制评价服务院内竞争性磋商公告(重)为促进我院全面评价内部控制的设计与运行
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内部控制评价与监督成交公告公告概要:公告信息:采购项目名称福建省总工会经济活动风险评估、内部控制评价与监督品目服务/专业技术服务/
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2024年市管企业内部控制评价专项审计项目成交结果公告(招标编号:JSJT202400529001)一、中标人信息:2024年市管企业内部控制评价专项审计项目
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项目编号:LYC-2024-035二、项目名称:邻水县人民医院内部控制评价、风险评估及内部控制体系建设(二次)采购项目三、采购结果合格供应商不足三家,予以废标
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福建宁德核电有限公司项目类别:服务采购内容:开展2024年宁德核电内部控制评价及风险管理评价工作。评价范围包含福建宁德核电有限公司及其下属公司
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2.对服务年度内部控制进行评价,查找甲方在财务管理上存在的薄弱环节和风险点,出具内部控制评价报告。需求附件:第三方财务收支审计及内控评价服务.docx服务响应说明
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评价报告且甲方审核无误审计对象数量:1审计范围:1.2023年度财务收支情况审计。2.2023年内部控制评价工作。审计年限:11项98,000.00是采购单位
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(一)清产核资专项审计报告;(二)2023年度医院财务收支、财务报表审计报告;(三)出具2023年度医院内部控制评价报告;(四)出具2023年度医院内部控制风险评估报告。(五)驻点时间不低于10天
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评价报告且甲方审核无误审计对象数量:1审计范围:1.2023年度财务收支情况审计。2.2023年内部控制评价工作。审计年限:11.2023年度财务收支情况审计。2
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2023年信息系统建设(软件+服务)内部控制评价项目公开招标公告(招标编号:ZCZB-GK-2024050156)项目所在地区:天津市一
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具体内容包括:★1.根据学校历年内控评价出具的《江苏大学内部控制评价报告》或整改的具体管理建议,同时结合学校最新组织架构、制度体系
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天津市津安热电有限公司内部控制评价服务项目采购公告(项目编号:JARD202405220077)采购项目所在地区:天津市一
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项目基本情况项目编号LYC-2024-035项目名称邻水县人民医院内部控制评价、风险评估及内部控制体系建设(二次)采购方式竞争性谈判采购需求采购文件最高限价7
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项目编号:LYC-2024-035二、项目名称:邻水县人民医院内部控制评价、风险评估及内部控制体系建设采购项目三、采购结果在规定时间内递交投标文件的供应商不足三家
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(二)内控评价工作要求1.根据财政部等5部门联合制定的《企业内部控制评价指引》及南宁市国资委相关文件要求,对我集团所属小贷公司、路桥公司
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(二)内控评价工作要求1.根据财政部等5部门联合制定的《企业内部控制评价指引》及南宁市国资委相关文件要求,对我集团所属小贷公司、路桥公司
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山医院(广西壮族自治区第二人民医院)2023年度经济活动及相关业务进行风险评估和内部控制评价服务院内竞争性磋商公告为促进我院全面评价内部控制的设计与运行
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2024年05月23日(六)本项目采用的是按项目的报价方式。二、需求信息服务内容:开展风险评估及内部控制评价合同份数:4是否需要验收:需要验收争议处理方式
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结合物流集团实际情况,形成易理解、易操作的内控体系手册。5.4制定内部控制评价手册。将风险管理情况、制度体系建设及实施情况纳入内控体系监督评价范畴
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我院近期拟对内部控制评价及风险评估服务进行采购,主要服务内容为:对医院内部控制设计有效性、运行有效性进行全面评价,出具内部控制评价报告;全面、系统
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广东公司清远电厂内部控制评价服务询价采购项目采购2024-05-2311:54:05发起异议/投诉广东公司清远电厂内部控制评价服务询价采购采购结果公告(采购编号NFSB
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2023年税务审计报告:分别出具三家医院的2023年度税务审计报告。3、2023年内部控制评价报告:分别出具三家医院的2023年度内部控制评价报告。具体要求详见招标文件
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(一)梳理整个公司业务类型风险、形成内部控制缺陷汇总表、形成内部控制评价审计报告;(二)优化风控和内控体系:制定重点领域、重要业务潜在风险标准
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结合多式联运公司实际情况,形成易理解、易操作的内控体系手册。5.4制定内部控制评价手册。将风险管理情况、制度体系建设及实施情况纳入内控体系监督评价范畴