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邵阳市人民政府办公室关于水具套装的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
发布人: 何晖 来源: 发布时间: 2024-04-26 08:04:21


一、 *采购人名称:邵阳市人民政府办公室

二、 *履约供应商名称:邵阳银庆办公用品有限责任公司
三、 *采购项目编号:2271101000011231812
四、 *合同编号:51410800
五、 *验收单位:邵阳市人民政府办公室
六、 *验收日期:2024年4月26日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 希诺 玻璃杯 5 1090.0 希诺/Heenoor\23 验收通过
2 得力 手提公文包 180 2160.0 得力/deli\14 验收通过
3 晨光 K-35中性笔 120 360.0 晨光/M&G\12 验收通过
4 爱好 青花瓷碳素签字笔 288 864.0 爱好\1 验收通过
5 百通 中性笔 288 864.0 百通/BTONG\21 验收通过
6 得力 S26中性笔 84 252.0 得力/deli\72 验收通过
7 得力 档案盒 72 864.0 得力/deli\4 验收通过
8 爱丽丝 001 储物箱 12 420.0 爱丽丝\001 验收通过
9 百岁山 矿泉水 8 384.0 百岁山/Ganten\558 验收通过
10 农夫山泉 矿泉水 桶装水 4 112.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\45 验收通过
11 农夫山泉 矿泉水 桶装水 16 768.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\45 验收通过
12 沁潇湘 矿泉水 130 4680.0 沁潇湘\653783 验收通过
13 斑马牌 538796 秀丽笔 30 240.0 斑马牌/ZEBRA\538796 验收通过
14 得力 笔芯 10 10.0 得力/deli\725 验收通过
15 6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:盒) 黑 240 240.0 得力/deli\6600黑色 验收通过
16 得力 白板笔 10 20.0 得力/deli\8767 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:何晖







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