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合肥市第五中学关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、    *采购人名称: 合肥市第五中学 
二、    *履约供应商名称:  合肥列然商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2061451000000434376  
四、    *合同编号:   30687646 
五、    *验收单位:  合肥市第五中学 
六、    *验收日期:  2024年5月10日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 西玛/simaa 西玛 195-36 单据/收据/凭证 195-36通用凭证包角纸 195*145mm 125张/包 6 48.0 西玛/simaa\195-36 验收通过
2 西玛表单 S0341 会计凭证封面 A4 25套/包 单据/收据/凭证 10 175.0 西玛表单\会计凭证封面 验收通过
3 白云康雅 KY194 草酸清洁剂 清洁剂和增溶剂 多用途 12 312.0 白云康雅\KY112 验收通过
4 洁丽雅/grace 洁丽雅 乳胶床垫 体操垫/运动垫子 3 360.0 洁丽雅/grace\洁丽雅床垫 验收通过
5 得力/deli 得力(deli)2号国旗/五星红旗(160*240cm) 3222 票夹/长尾夹 4 140.0 得力/deli\9532 验收通过
6 得力/deli 得力(deli)2号国旗/五星红旗(160*240cm) 3222 票夹/长尾夹 2 90.0 得力/deli\9532 验收通过
7 爱特福84消毒液 8356-518ml /瓶 30瓶/箱 家居消毒液 60 270.0 爱特福\8356-518ML 验收通过
8 得力/deli 得力7102固体胶 12支/包 胶水 50 600.0 得力/deli\7102 验收通过
9 晨光/M&G 晨光 G-5 按动笔芯 替芯/铅芯 24 360.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
10 兰诗 DM-182老式木杆圆头拖把扫把 30 240.0 兰诗\DM-182 验收通过
11 得力 9294 席卡 V型亚克力会议桌牌 名片盒/本/夹/册 30 345.0 得力\9294 验收通过
12 伏兴 黑色大号垃圾袋 加厚平口垃圾袋 酒店物业办公商用垃圾袋 80*100cm(50只) 80 2200.0 伏兴\伏兴垃圾袋80 100-50 验收通过
13 白云 60CM尘推拖把 扫把 10 350.0 白云\60CM尘推 验收通过
14 晨光 AGPK3507 中性笔 12支/盒 24 576.0 晨光/M&G\AGPK3507 验收通过
15 南孚/NANFU 9V 电池 普通干电池 /电力配件 30 285.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   王同芝
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