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台升级信息科5/上网行为管理服务信息科6/移动服务平台升级改造服务信息科7/内部控制体系评价和内部控制体系风险评估服务审计科采购用途:自用注:投标公司应于2024年5月13日17
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HBJT2023-12-05)二、项目名称:秦皇岛市工人医院内部审计及内部控制体系评价三、中标(成交)信息供应商名称:卓越会计师河北事务所(普通合伙)供应商地址
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项目概况秦皇岛市工人医院内部审计及内部控制体系评价采购项目的潜在供应商应在秦皇岛经济技术开发区金融保险商务中心716室获取采购文件
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江西省赣农投资发展集团有限公司内部控制体系评价服务项目(第二次)中标候选人公示发布日期:2023-10-31江西省赣农投资发展集团有限公司内部控制体系评价服务项
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无法获得南航集团财务部备案通过的供应商将失去成交资格。2.11根据《南航集团内部控制体系评价实施办法》规定,成交供应商不能是本年南航集团(股份)公司以及本公司内部控制评价审计的事务所
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其他类中标公示项目名称:黑龙江省建设投资集团有限公司2023-2024年内部控制体系评价、风险与合规管理咨询项目项目编号:DSJ202308032招标方式
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9其他要求:本项目不接受联合体参加谈判(采购),中选后不得分包转包。为公司提供内部控制体系评价咨询的中介机构,不能是当年为公司提供年报审计服务的会计师事务所
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其他类黑龙江省建设投资集团有限公司2023-2024年内部控制体系评价、风险与合规管理咨询项目招标公告1.招标条件黑龙江大数据产业发展有限公司受黑龙江省建设投资集团有限公司的委托
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9其他要求:本项目不接受联合体参加谈判(采购),中选后不得分包转包。为公司提供内部控制体系评价咨询的中介机构,不能是当年为公司提供年报审计服务的会计师事务所
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2023年7月15日一、社会审计服务机构独立实施专项审计项目,根据“医院内部控制体系评价及风险管理专项审”内容,提交审计方案、工作底稿、审计报告等审计资料
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佛山市口腔医院(佛山市牙病防治指导中心)医院内部控制体系评价及风险管理专项审计440601-2023-02167一、采购人:二、采购计划编号:三、采购计划名称
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山西省交通科学研究院集团有限公司制度修编意见汇总表、内部控制体系评价表、内控评价指引四项重难点工作。五、采购最高限价:人民币拾陆拾万元整(¥600000
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医院内部控制体系评价及风险管理专项审计采购前调研公告按照审计工作制度要求,佛山市口腔医院内部控制体系评价及风险管理专项审计工作,拟公开选聘1家审计服务机构
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广州市城市建设投资集团有限公司2022年度内部控制体系评价项目邀请竞选采购评审工作现已结束,采购结果公示如下:一、项目名称2022年度内部控制体系评价项目二
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并根据实施情况对内控缺陷进行整改和优化。3.在以上事项完成后,出具内部控制体系评价报告。合同附件内部控制检查及评价服务协议
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1、具有独立的法人资格,按国家法律经营,有良好的商业信誉;2、具有合规管理、内部控制体系评估、咨询服务及审计服务经验。3、本项目接受两家联合体投标。注
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并根据实施情况对内控缺陷进行整改和优化。3.在以上事项完成后,出具内部控制体系评价报告。中介机构要求资质(资格)要求
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投标人资格声明函格式详见招标文件附件6-1)。2.具有接受委托开展内部控制体系评估、咨询服务、审计服务等方面的经验。3.本项目的特定资格要求
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投标人资格声明函格式详见招标文件附件6-1)。2.具有接受委托开展内部控制体系评估、咨询服务、审计服务等方面的经验。3.本项目的特定资格要求