-
2.4采购范围:昆明自来水集团有限公司日常运营范围内的财务决算审计、内部控制审计及生产经营类审计等咨询服务(包括但不限于资产清查、经济责任审计、资产经营审计
-
2.4采购范围:昆明自来水集团有限公司日常运营范围内的财务决算审计、内部控制审计及生产经营类审计等咨询服务(包括但不限于资产清查、经济责任审计、资产经营审计
-
成都生物城酒店管理有限公司明凯酒店分公司2022-2023年度内部控制审计;二标段:成都生物城股权投资有限公司2021年7月-2024年6月财务收支审计
-
2.4采购范围:昆明自来水集团有限公司日常运营范围内的财务决算审计、内部控制审计及生产经营类审计等咨询服务(包括但不限于资产清查、经济责任审计、资产经营审计
-
服务内容包括:年度财务审计报告(含境内子公司的年度审计报告)、内部控制审计报告、其他需要对外披露的专项报告及国资监管需要出具的报告(如非经营性资金占用及其他关联方往来报告
-
对“甘肃农业大学2022-2023年度财务内部控制审计项目”组织竞争性磋商,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。1、项目编号
-
该会计师事务所将作为招标人在2024-2026年度期间的财务报表和内部控制审计机构。均按照“一年一签”的原则签署合同。每服务年度末
-
见投标人须知前附表。1.4投标人资格要求1.4.1投标人应具备承担本项目全过程造价控制审计的资质条件、能力和信誉。(1)资质条件:见投标人须知前附表;需要提交的相关证明材料见本章第3
-
定程序3年度财务报表审计对杭州银行年度财务报表及附注进行审计并出具审计报告4内部控制审计出具杭州银行内部控制审计报告、管理建议书5非经营性资金占用及其他关联资金
-
服务内容包括但不限于预算执行审计、年度报表审计、财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计、科研经费审计、资产清查审计、基本建设项目竣工财务决算审计以及根据上级安排和工作需要等各类审计项目
-
【类似业绩是指:上市公司年度财务报告审计及内部控制审计业绩】(二)针对本项目的特殊资格要求1
-
G4218线康定至新都桥段高速公路阶段性过程控制审计服务项目1.招标条件1.1.本招标项目G4218线康定至新都桥段高速公路阶段性过程控制审计服务项目已由四川省
-
G4218线康定至新都桥段高速公路阶段性过程控制审计服务项目的招标文件递交时间:2024-06-0417:31文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90
-
2、3、4以外的其它经费(科研、专项经费等)审计项目收费标准*60%6内部控制审计针对单位采购管理、合同管理、资产管理等内部控制情况开展审计注册会计师13
-
云南新华书店集团有限公司“新阅读平台”建设项目项目类型:服务类监督部门:云南新华书店集团有限公司风险控制审计室中标人:湖南力唯中天科技发展有限公司中标人代码
-
自合同签订之日起服务结束时间:2024年8月31日前完成审计对象数量:2审计范围:内部控制审计:对中心2023年1月1日-2023年12月31日内部控制情况进行审计;经济责任审计
-
阿克塞苏干湖游客服务中心暨交旅融合项目施工阶段全过程造价控制审计服务项目成交公示公示信息公示标题:阿克塞苏干湖游客服务中心暨交旅融合项目施工阶段全过程造价控制审计服务项目公示开始时间
-
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目(二次)中标结果公告项目名称:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目(二次)项目编号
-
自合同签订之日起服务结束时间:2024年8月31日前完成审计对象数量:2审计范围:内部控制审计:对中心2023年1月1日-2023年12月31日内部控制情况进行审计;经济责任审计
-
根据实际工作需要,有效控制审计成本,基于“公平、公正、公开”的原则,拟对天津泰达水务有限公司(系渤海水业股份有限公司子公
-
宜宾五粮液股份有限公司2024年度宜宾五粮液股份有限公司年度财务报表审计和内部控制审计选聘会计师事务所竞争性磋商公告宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“磋商人”)诚邀有能力
-
2025年财务报表审计和内部控制审计服务采购公告宁波海运股份2024-2025年财务报表审计和内部控制审计服务项目已具备采购条件
-
按丰府办发[2019]9号文件中审计收费标准,效益收费2%,效益收费采取封顶控制审计结果核减率超过10%,最高按送审金额的10%作为计费基数,再乘以相应效益收费率计算
-
阿克塞苏干湖游客服务中心暨交旅融合项目施工阶段全过程造价控制审计服务项目招标公告公告信息公告标题:阿克塞苏干湖游客服务中心暨交旅融合项目施工阶段全过程造价控制审计服务项目公告开始时间
-
指出内部控制重大和重要缺陷并提出改进意见,分别出具内部控制审计报告。审计年限:21项120,000.00是采购单位
-
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目(二次)中标候选人公示项目名称:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司2024年度财务报告及内部控制审计项目(二次)项目编号
-
指出内部控制重大和重要缺陷并提出改进意见,分别出具内部控制审计报告。审计年限:2对街道办开展2024至2025年度财务顾问及内部控制审计
-
新乡化纤股份有限公司选聘会计师事务所二、招标范围:新乡化纤股份有限公司定期财务报表审计和内部控制审计及其他年报信息披露相关等专业服务三、服务期限:2024年度
-
地铁汇通路地块10KV电力外线工程主要服务内容:施工阶段全过程造价控制审计(含工程结算审计、财务决算审计)服务标准
-
监督部门本招标项目的监督部门为云南新华书店集团有限公司风险控制审计室。五、联系方式招标人:云南新华书店集团有限公司地址:云南省昆明市人民东路6号联系人
-
JC040FW2.3招标范围:大连国际机场集团及分子公司内部审计,包括内部控制审计、专项审计、经济责任审计、审计业务咨询等。2.4服务地点:招标人指定地点2
-
年度审计鉴证服务。通用资格条件:2028年年度财务报告审计、财务报告内部控制审计、企业所得税汇算清缴纳税申报1.供应商必须是中华人民共和国境内合法经营的单位
-
自筹已落实到位6.项目概况:为保证会计政策的一致性,提高年报审计质量,控制审计风险,更好的适应财务信息公开的要求,山东钢铁集团有限公司统一选聘财务决算审计中介机构
-
28有效截止日期2024-05-31一、项目概况为保证会计政策的一致性,提高年报审计质量,控制审计风险,更好的适应财务信息公开的要求,山东钢铁集团有限公司统一选聘财务决算审计中介机构
-
(3)业绩要求:竞标人近三年(2021年1月至今)至少具有3项类似业绩(1项内部控制审计业绩、1项专项审计业绩、1项经济责任审计业绩);(4)信誉要求竞标人没有处于被责令停业
-
按丰府办发[2019]9号文件中审计收费标准,效益收费2%,效益收费采取封顶控制审计结果核减率超过10%,最高按送审金额的10%作为计费基数,再乘以相应效益收费率计算
-
按丰府办发[2019]9号文件中审计收费标准,效益收费2%,效益收费采取封顶控制审计结果核减率超过10%,最高按送审金额的10%作为计费基数,再乘以相应效益收费率计算
-
按丰府办发[2019]9号文件中审计收费标准,效益收费2%,效益收费采取封顶控制审计结果核减率超过10%,最高按送审金额的10%作为计费基数,再乘以相应效益收费率计算
-
按丰府办发[2019]9号文件中审计收费标准,效益收费2%,效益收费采取封顶控制审计结果核减率超过10%,最高按送审金额的10%作为计费基数,再乘以相应效益收费率计算
-
按丰府办发[2019]9号文件中审计收费标准,效益收费2%,效益收费采取封顶控制审计结果核减率超过10%,最高按送审金额的10%作为计费基数,再乘以相应效益收费率计算
-
按丰府办发[2019]9号文件中审计收费标准,效益收费2%,效益收费采取封顶控制审计结果核减率超过10%,最高按送审金额的10%作为计费基数,再乘以相应效益收费率计算
-
按丰府办发[2019]9号文件中审计收费标准,效益收费2%,效益收费采取封顶控制审计结果核减率超过10%,最高按送审金额的10%作为计费基数,再乘以相应效益收费率计算
-
JC040FW2.3招标范围:大连国际机场集团及分子公司内部审计,包括内部控制审计、专项审计、经济责任审计、审计业务咨询等。2.4服务地点:招标人指定地点2
-
绥中公司-2023年度财务内部控制审计服务-直接采购-服务采购公告2024-05-27发起异议/投诉采购人:国能(绥中)发电有限责任公司紧急采购原因
-
本次招标范围(但不限于)为对燕舞集团有限公司及其下属子公司的年度财务收支审计、经营绩效审计、内部控制审计、固定资产审计、经济责任审计、项目实施后评价等;对发现的问题提出整改意见并配合整改
-
项目编号ZJ2024BJ1002937项目名称北京市社会福利事务管理中心财务收支审计及内部控制审计项目中介服务事项其他投资审批项目项目规模项目所在辖区(北京市区)市辖区项
-
量单位供应商报价(元元)是否中标人员要求:广州市机电技师学院2023年度财务内部控制审计服务项目,以2023年12月31日为基准日,对学院2023年内部控制开展审计服务工作
-
编号服务描述需求描述数量控制单价(元)计量单位1人员要求:广州市机电技师学院2023年度财务内部控制审计服务项目,以2023年12月31日为基准日,对学院2023年内部控制开展审计服务工作
-
项目编号:GN2024-18-3150二、项目名称:合肥师范学院2023年度内部控制审计及10名处级干部经济责任审计三、成交信息供应商名称:安徽金泉会计师事务所供应商地址
-
工程结算、竣工财务决算)、政府采购、内部控制、预算管理、专项资金使用、财务收支业务控制审计。审计年限:2021.1-2024.41项52,290.00是采购单位