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按照国家能源集团风险、内控管理要求,结合天津公司战略定位,开展公司内控风险体系建设及内控评价复核工作,与集团公司风控系统平台对接,确保系统运行正常,相关工作延伸覆盖所属企业
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查找甲方在财务管理上存在的薄弱环节和风险点,出具内部控制评价报告。需求附件:第三方财务收支审计及内控评价服务.docx服务响应说明
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0878咨询服务-财务框架咨询服务包1国网本溪供电公司财务部2024年资金检查、内控评价咨询服务(框架)中审华会计师事务所(特殊普通合伙)第一92满足采购文件要
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合规手册、内控手册、内控评价及风险评估服务项目(CGZX2024/FW057)评审工作已于结束,经采购项目小组评定,现确定北京国信基石管理科技有限公司为中选人
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修订完善《江苏大学内部控制管理手册》(2019版)。具体内容包括:★1.根据学校历年内控评价出具的《江苏大学内部控制评价报告》或整改的具体管理建议,同时结合学校最新组织架构
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其他第一包:关于2023年度财务报表、财政专项收支、工会财务报表、内控评价及风险评估、医保专项资金审计项目的采购事宜。项目预算:13.60万元
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安徽交控集团2023年度专项内控评价及地产集团2023年度内控监督评价、2024年跟踪审计协助审计项目项目编号:FW202405270868招标人
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电子卖场(定点服务)二、需求明细序号采购需求数量计量单位123年财务年报审计、风险评估和内控评价1份三、商务需求序号商务需求1服务期限:1.年报审计
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开展本部及所属子分公司内控风险管理体系建设/更新工作,主要包括出具风险分类和业务控制框架、内控风险矩阵、内控评价标准、风险监控预警指标、内控风险管理手册及内控评价手册;更新风险预警指标及阈值标准等工作内容
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项目名称:济南市第三人民医院医院内控评价和风险评估服务项目二、项目编号:JNSDSRMYY-YN-2024-013三、中标日期:2024-5-24四、采购方式
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采购方式为谈判采购。二、项目概况和采购范围规模:项目主要为完成公司内部控制评价工作。本次内控评价以战略为指引、风险为导向、流程为重点、监督为保障
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东风北苑、凤岭南苑、邕滨苑公租房建设项目专项审计(审计期间2021年至今)(三)资产包三内控评价项目1.南宁市城投小额贷款有限责任公司2023年度内控监督评价2
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请成交供应商按照议标结果签订合同并实施。特此公示!审计科2024年5月24日
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东风北苑、凤岭南苑、邕滨苑公租房建设项目专项审计(审计期间2021年至今)(三)资产包三内控评价项目1.南宁市城投小额贷款有限责任公司2023年度内控监督评价2
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医院内部控制建设情况审计年限:1实施内部控制风险评估与评价服务,并出具风险评估报告与内控评价报告170,000项(五)议价发起时间:2024年05月23日(六)本项目采用的是按项目的报价方式
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(提供有效的营业执照)3.2具有健全的财务会计制度。(投标人须会计师事务所出具的内控评价报告或年度审计报告或书面承诺)3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
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3.3具有健全的财务会计制度。(投标人须会计师事务所出具的内控评价报告或年度审计报告或书面承诺)3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
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1供应商应依法设立且满足如下要求:(1)资质要求:供应商应为《集团公司审计及内控评价中介机构库》内供应商;(2)业绩要求
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1供应商应依法设立且满足如下要求:(1)资质要求:供应商应为《集团公司审计及内控评价中介机构库》内供应商;(2)业绩要求
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1供应商应依法设立且满足如下要求:(1)资质要求:供应商应为《集团公司审计及内控评价中介机构库》内供应商;(2)业绩要求
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1供应商应依法设立且满足如下要求:(1)资质要求:供应商应为《集团公司审计及内控评价中介机构库》内供应商;(2)业绩要求
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1供应商应依法设立且满足如下要求:(1)资质要求:供应商应为《集团公司审计及内控评价中介机构库》内供应商;(2)业绩要求
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项目名称:内部控制风险评估、内控评价等专项工作院内自行采购项目二、采购方式:参照竞争性磋商。三、预算金额:本项目采购预算价60000.00元为最高限价
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9583万元)-煤炭贸易。2021年12月24日3、国家能源集团吉林电力有限公司内控评价、企业年金及经济责任审计服务项目(合同金额60.06万元)-煤炭贸易
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JNSDSRMYY-YN-2024-013(二)项目名称:济南市第三人民医院2023年内控评价和风险评估服务项目(三)项目需求:见招标文件(四)投标人资格要求:1
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为采购人提供内控评估服务,并出具内控评估报告及管理建议等。(2)为采购人提供内控评价服务,对前期体系运行情况进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告;评价过程中
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对后勤集团开展专项内控体系建设;三是对以前年度内控体系建设和内控评价成果进行跟踪检查。具体详见第四章采购需求。合同履行期限
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《中华人民共和国国家审计准则》及行业相关规范等要求。交付或实施地点:北京市。技术需求/服务标准:按公司内控评价抽样标准抽取样本,重点对工程建设项目采购和供应商管理相关制度建设及执行情况
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对应岗位内控合规要求等信息,修编形成公司2024年版《内控管理手册(流程关键风险库)》《内控评价手册》《总部内控合规岗位清单》。2.结合风险类型(传统风险-新型风险
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制流程;(4)规划落实按项目端到端业财融合控制的IT系统;(5)开展2024年度内控评价,搭建内控测试评价工具,编制内控评价测试底稿,出具满足上市公司监管要求的公开披露的内部控制评价报告
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招标条件本招标项目名称为:四川公司(四川能源)2024-2025年内控评价服务项目公开招标,项目招标编号为:CEZB240504323
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为采购人提供内控评估服务,并出具内控评估报告及管理建议等。(2)为采购人提供内控评价服务,对前期体系运行情况进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告;评价过程中
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对行政事业单位财务管理和会计业务有充分了解,参加过行政事业单位内部审计及内控评价工作,具有较强的业务能力和良好的职业道德;2.审计人员依据审计工作相关法规开展审核;3
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项目名称:郑州市惠济区人民医院关于内部控制风险评估及内控评价等服务采购项目.二、公告发布日期:2024年04月22日三、评审日期:2024年05月13日四
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GKXJ-24-0007交货/服务时间:60天交货/服务地点:郑州供货范围:内控评价:对中原新华公司所属项目公司河南至坚智慧新能源有限公司(2022年12月-2024年6月)
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名称数量单位供应商名称供应商报价(元元)一、8个单位(含机关本机和7个直属事业单位)的内控评价与监督(每个单位独立出报告);二、.5个单位(含机关本机及4个直属事业单位)做全面审计
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现拟对内控评价项目(政府采购业务)采取院内议标的方式进行采购。欢迎符合本次公告资质要求的供应商参加。现将有关事宜公告如下:一、采购内容:项目名称
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吉林省高速公路集团有限公司内控评价与风险管理咨询服务询比采购已于2024年5月9日结束,采购人按照询比小组推荐的成交候选人依法确定成交人如下
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供应商2022年1月1日至今为苏州大市范围内大型国有企业集团(资产规模50亿以上)提供内控审计、经济责任审计、内控评价的业绩数量比较现更正为:5、供应商2022年1月1日至今为大型国有企业集团(资产规模50亿以上)提供内控审计
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3服务开始时间:2024.5.10服务结束时间:2024.5.17风险评估及内控评价138,000份商务需求编号需求内容1按业主单位实际情况作出风险评估及内控评价
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广东省西江流域管理局采购内控风险评估报告和内控评价报告编制服务项目采购项目名称:广东省西江流域管理局采购内控风险评估报告和内控评价报告编制服务项目采购项目编码
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不低于50万人民币;5)类似业绩是指按照合同约定投标人作为服务方,提供风险评估或内控评价或合规管理体系建设的服务。6)提交的相关证明材料应清晰可辨
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历年来国有资本经营预算执行情况、工资总额预算执行情况、国资委机关内控评价审计),要求对监管企业决算数据的真实性、准确性和完整性进行审计
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关于国航股份天津分公司内控评价服务项目谈判公告中国国际航空股份有限公司国航股份天津分公司内控评价服务项目采用竞争性谈判方式进行采购,诚邀符合条件的供应商报名参加。一
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采购内容本次计划建设内控合规管理系统(包含制度管理、员工行为管理、流程管理、检查管理、内控评价、监管信息跟踪、法律事务管理),沉淀全流程数据
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华电新疆公司所属10家单位税务风险内控评价专项服务采购组织机构:新疆华电煤业物资有限公司发布时间:2024-05-08基本信息采购单号:GT202405000174采购方式
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对行政事业单位财务管理和会计业务有充分了解,参加过行政事业单位内部审计及内控评价工作,具有较强的业务能力和良好的职业道德;2.审计人员依据审计工作相关法规开展审核;3
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1内控评价服务12000.0\验收通过2【运费】10.0验收通过验收报告:验收人员名单
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13948359305六、合同主要信息序号名称数量(单位)单价(元)合计(元)1内控评价管理制度,采购数量:2.0000;2(本)150.00300.002费用报销审批单
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序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\规格型号\技术标准验收结果备注1内控评价服务24000.0\验收通过2【运费】10.0验收通过验收报告:验收人员名单