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主要标的信息名称:连云港市生态环境局2024年度审计服务项目采购需求:根据《连云港市内部审计工作规定》(连委办发〔2019〕98号)
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1审计范围:经济责任审计审计年限:2016年12月-2023年12月客观、公正地实施内部审计工作;遵守工作纪律和保密要求;收集整理、审查核实、汇总分析内部审计单位资料;对出具报告的客观性
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2024年7月30日内部审计准则》《审审计对象数量:1计署关于内部审计工作的规定》《教育系审计范围:广州城市职业学院2023年社会培训项目1专项审计服务采购
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审计报告编写、审计档案资料等应符合国家有关法律法规、审计准则、审计指引和中线公司内部审计工作手册要求。8.最高投标限价:二、投标人资格要求1
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自然资源及生态环保的内控控制情况实施审计,内部审计程序需符合《广东省内部审计工作规定》(广东省人民政府令第259号)的相关要求
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服务团队需在规定时间内完成项目。成交供应商在项目实施过程中确保遵循《广东省内部审计工作规定》。成交供应商确保遵守采购人规章制度,严格落实保密制度
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2024年06月04日(六)本项目采用的是按项目的报价方式。二、需求信息服务内容:为做好市政府办公室内部审计工作,进一步规范我办财务管理制度、秩序以及办事流程
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河南省人民医院委托审计服务业务项目。2、项目概况2.1、采购依据:根据《卫生系统内部审计工作规定》、《委托会计师事务所审计招标规范》
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000万元)。(二)提供工程咨询、建设项目审计技术支持服务:根据集团公司内部审计工作安排,选派符合要求的人员1名,现场及远程对重点工程项目实施过程中的重大变更
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000万元)。(二)提供工程咨询、建设项目审计技术支持服务:根据集团公司内部审计工作安排,选派符合要求的人员1名,现场及远程对重点工程项目实施过程中的重大变更
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11000024210200085252-XM001-002二、合同名称:2024年直属单位内部审计工作(第二包)政府采购合同三、项目编号:11000024210200085252
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11000024210200085252-XM001-001二、合同名称:2024年直属单位内部审计工作(第一包)政府采购合同三、项目编号:11000024210200085252
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汽车城管委会审计年限:3按时完成2021年至2023年汽车城管委会内部审计工作130,000项(五)议价发起时间:2024年06月04日(六)本项目采用的是按时间的报价方式
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(二)中标的事务所审计过程中必须严格遵循国家有关审计法规及其职业规范,按照《福建省内部审计工作规定》的要求实施审计,各项审计程序到位,审计证据充分有力,审计评价客观公正
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2024年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,我中心拟对2023年内部审计工作服务项目进行内部询价采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。一、项目编号
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会计师职业道德守则》《内部审计基本准则》《内部审计人员职业道德规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《交通运输建设项目竣工结算审计操作指南》《公路水运基本建设项
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欢迎符合规定条件的中国境内供应商参加。一、项目概况:为开展2024年内部审计工作,我局需委托第三方会计师事务所对相关单位进行专项审计和个人经济责任审计(共计7个人
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03359646二、合同名称广州市黄埔区机关事务管理局2022-2023年度内部审计工作项目定点议价采购合同三、项目编号DDYJ-2024
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和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国注册会计师审计准则》《广东省内部审计工作规定》《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法(试行)》等有关规定
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和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《中国注册会计师审计准则》《广东省内部审计工作规定》《广东省部门和单位内部管理的领导干部经济责任审计办法(试行)》等有关规定
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服务周期自签订合同之日起一年,按照龙腾云创需求提供人员辅助进行所属单位的内部审计工作。本次采购以公开询价方式确定供应商,最低价者成交。四、采购方式
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00:00(北京时间)前提交响应文件。一、项目基本情况根据《连云港市内部审计工作规定》(连委办发〔2019〕98号)
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专项资金使用和内部控制制度等进行审计工作服务审计年限:对我局2023年度财务开展内部审计工作。负责对我局2023年度财务核算、费用报销、三公经费、行政支出
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都市属国有企业合规管理办法》(成国资发(2023)30号)《关于加强全市国有企业内部审计工作业务指导和监督的意见》《关于进一步规范依法合规管理有关内容入公司章程
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市直基层工会等共51个项目审计年限:2022年和2023年根据《中国工会审计条例》《广东省工会内部审计工作办法(试行)》要求1171,000项项(五)议价发起时间
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审计服务封闭式框架协议采购18000.08000.0供应商需求响应:2023年度畜牧农机账务内部审计工作2【运费】10.0六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:七、其他补充事宜
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05采购人中国民航信息网络股份有限公司项目名称选聘中介机构开展对移动科技、北京航信等十家单位内部审计工作项目供货地点北京市顺义区后沙峪镇中国航信高科技园区供货时间服务期
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国元农业保险股份有限公司审计信息平台优化改造项目拟采购金额:15万元二、拟采购服务内容根据《保险机构内部审计工作规范》(中国保监会〔2015〕113号)第八条:保险机构应逐步建立完善非现场内部审计监测
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审计按照《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2019〕45号)及《广东省内部审计工作规定》(粤府令第259号)的规定实施。审计年限:1年审计对象资产收入规模
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雅安市生态环境局2024年内部审计工作购买社会服务采购项目,经评审委员会评审后,确定贵单位为中选单位
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交通费、税费和合理利润等一切费用。3服务范围:根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)、《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第47号)等相关规定
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《广东省省级生态环境专项资金绩效管理细则(试行)》(粤环办〔2020〕71号)、《广东省内部审计工作规定》(粤府令第259号)等有关文件精神完成下列相关工作
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10728857采购人信息重庆市文化和旅游发展委员会(重庆市文物局)详情请访问原网页!
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理制度》(丽公航运(2022〕13号)及《丽水市公路港航与运输管理中心2024年内部审计工作计划》(丽公航运(2024〕81号)等相关文件要求
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审计按照《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》(中办发〔2019〕45号)及《广东省内部审计工作规定》(粤府令第259号)的规定实施。审计年限:1年审计对象资产收入规模
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000万元)。(二)提供工程咨询、建设项目审计技术支持服务:根据集团公司内部审计工作安排,选派符合要求的人员1名,现场及远程对重点工程项目实施过程中的重大变更
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济川街道社区卫生服务中心、黄渡卫生院、裘公卫生院、周王卫生院,开展内部审计工作。审计期间为2022年1月~2023年12月。项目发布日期2024
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(二)服务内容根据《南宁市国资委关于印发2024年加强监管企业内部审计工作方案的通知》(南国资监督〔2024〕18号)
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审计招标公告根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国招标投标法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《公路水路基本建设项目内部审计管理办法》等法律
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我局启动2024年内部审计工作,现向社会公开询价项目服务实施单位,欢迎符合资格条件的单位积极响应提交报价文件。一、项目概况1.项目名称
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(二)服务内容根据《南宁市国资委关于印发2024年加强监管企业内部审计工作方案的通知》(南国资监督〔2024〕18号)
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三、资格要求1.从事过党政机关和国有企事业单位的内部审计工作;2.有基建项目和信息化项目审计工作经验;3
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11000024210200085252-XM001二、项目名称:2024年直属单位内部审计工作三、中标(成交)信息总中标成交金额:107.92万元(人民币)中标成交供应商名称
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“三重一大”决策情况等审计年限:2020年10月至2023年12月完成本单位2024年度内部审计工作,出具专项审计报告,并对相关问题提供咨询指导。包括但不限于以下工作
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需中介服务事项所需服务类型会计师事务所服务服务内容对寸滩街道办事处相关的项目开展内部审计工作。中介机构要求以采购公告为准其他要求说明无服务时限说明中选后5个月内完成服务金额¥29800
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服务事项采购否所需服务类型会计师事务所服务服务内容对寸滩街道办事处相关的项目开展内部审计工作。中介机构要求以采购公告为准资质(资格)要求需中介机构具备其中一项服
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1审计服务审计服务为充分发挥内部审计强监督、控风险、促管理的职能,根据《四川法院内部审计工作规定(试行)》,结合全市法院工作实际
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竣工结算阶段的审计,出具相应的审计意见和报告;(22)配合政府组织的审计及采购人内部审计工作,提供与控制造价相关的其他咨询服务
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具体内容包括但不限于内控制度建立及执行、集体决策、财务收支、资产管理等。2.内部审计工作结束后,向甲方提供内部审计报告,针对问题提出整改建议